• 公司治理

內部稽核

群聯依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規章實施內部稽核,設置「稽核室」,直接隸屬於董事會,稽核室主要協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核流程

計畫 依據風險評估結果擬定年度稽核計畫,經董事會通過後執行
稽核 執行適當查核程序,對於評估所發現之內部控制制度缺失及異常事項,應據實揭露於稽核報告
送查 稽核報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前交付獨立董事查閱
追蹤 追蹤內部控制制度缺失及異常事項,至少按季作成追蹤報告至改善為止以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施
投資人關係

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