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内部稽核

群联依据「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」及相关法令规章实施内部稽核,设置「稽核室」,直接隶属于董事会,稽核室主要协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。

内部稽核流程

计划 依据风险评估结果拟定年度稽核计划,经董事会通过后执行
稽核 执行适当查核程序,对于评估所发现之内部控制制度缺失及异常事项,应据实揭露于稽核报告
送查 稽核报告陈核后,于稽核项目完成之次月底前交付独立董事查阅
追踪 追踪内部控制制度缺失及异常事项,至少按季作成追踪报告至改善为止以确定相关单位业已及时采取适当之改善措施
投资人关系

群联发言人

于先生

地址: 350苗栗县竹南镇群义路1号
电话: 037-586896 #10019
email: antonioyu@phison.com

群联代理发言人

吕先生

地址: 350苗栗县竹南镇群义路1号
电话: 037-586896 #26022
email: kuoting_lu@phison.com